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索 引  号: 003139016/202002-00005 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计
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手机赌钱平台2020年部门预算公开说明及相关表格

发布机构:    手机赌钱平台     发布日期:2020-02-03 11:06     信息来源: 市审计局     浏览次数:232

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手机赌钱平台2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

202023

 

 

 

 

 

 

   

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.手机赌钱平台2020年财政拨款收支总表

2.手机赌钱平台2020年一般公共预算支出表

3.手机赌钱平台2020年一般公共预算基本支出表

4.手机赌钱平台2020年政府性基金预算支出表

5.手机赌钱平台2020年国有资本经营预算支出表

6.手机赌钱平台2020年收支总表

7.手机赌钱平台2020年收入预算总表

8.手机赌钱平台2020年支出预算总表

9.手机赌钱平台2020年基本支出预算总表

10.手机赌钱平台2020年政府采购支出预算表

11.手机赌钱平台2020年政府购买服务支出预算表

12.手机赌钱平台2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.手机赌钱平台2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

根据《中华人民共和国审计法》等规定,市审计局的主要职责是:

(一)主管全市审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方性法规规章草案,提出相关政策建议;负责属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位对审计查出问题的意见和建议整改到位的责任。

(二)制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向市政府、市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告、专项审计调查情况及结果;受市政府委托,向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;依法向社会公布审计结果;向有关部门通报审计情况及结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理、处罚的建议:

1.市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2.县(区)级人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,市财政转移支付资金。

3.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4.市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,工程价款结算和项目竣工决算。

5.市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6.市政府部门、县(区)级人民政府管理和受市政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8.法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。

(五)按规定对县处级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章执行情况、财政预算管理或国有资产、国有资源管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计(调查)。

(七)组织实施对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况的跟踪审计。

(八)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(九)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(十)与县(区)级人民政府共同领导县(区)级审计机关,指导和监督下级审计机关的业务工作,按照有关规定协管县(区)级审计机关负责人。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

手机赌钱平台由机关本级组成,未设二级单位,全局行政编制27人,目前在职28人。

 

序号

单位名称

单位性质

1

手机赌钱平台本级

行政单位

 

三、2020年度主要工作任务

2020年,全市审计系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真学习贯彻各级审计委员会会议精神,继续聚焦重点领域、关键环节,创新工作方式,优化审计资源配置,大力推进审计全覆盖,充分发挥审计监督职责,主动服务全市经济社会高质量发展。重点做好以下七个方面工作。
   
(一)以党的政治建设为统领,有效推动各项工作。

(二)以制度建设为保障,推动完善审计体系。
(三)以平台建设为抓手,统筹整合审计资源。
(四)以技术建设为手段,提升审计工作效能。
(五)以项目建设为引领,坚决打好
三大攻坚战。
(六)以法治建设为边界,促进全面依法行政。
(七)以干部队伍建设为导向,激发干事创业热情。

 

第二部分   2020年部门预算表     

手机赌钱平台2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.手机赌钱平台2020年部门财政拨款收支总表(附表1

2.手机赌钱平台2020门一般公共预算支出预算表(附表2

3.手机赌钱平台2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4.手机赌钱平台2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5.手机赌钱平台2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6.手机赌钱平台2020年部门收支总表(附表6

7.手机赌钱平台2020年部门收入预算总表(附表7

8.手机赌钱平台2020年部门支出预算总表(附表8

9.手机赌钱平台2020年部门基本支出预算总表(附表9

10.手机赌钱平台2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11.手机赌钱平台2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12.手机赌钱平台2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13.手机赌钱平台2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

手机赌钱平台2020年财政拨款收支预算824.28万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款824.28万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入785.28万元,上年结转39万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出726.92万元,占88.2%;社会保障和就业支出34.67万元,占4.2%;卫生健康支出22.35万元,占2.7%;住房保障支出40.34万元,占4.9%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

手机赌钱平台2020年一般公共预算拨款824.28万元,比2019年预算拨款增加326.88万元,增长65.7%,主要原因:一是根据市财政预算编制要求将目考奖,财政发放奖金部分纳入预算编制;二是根据业务调整项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

手机赌钱平台2020年一般公共服务支出726.92万元,占88.2%;社会保障和就业支出34.67万元,占4.2%;卫生健康支出22.35万元,占2.7%;住房保障支出40.34万元,占4.9%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(201)审计事务(08)行政运行(012020年预算406.52万元,比2019年预算增加147万元,56.64%,增长原因:根据市财政预算编制要求将目考奖,财政发放奖金部分纳入预算编制。

2.一般公共服务支出(201)审计事务(08)一般行政管理事务(02

2020年预算319万元,比2019年预算增加165.85万元,增长108.3%,增长原因主要是:一是业务调整项目经费;二是上年结转的省专项;三是原预算预留的项目支出调整至部门预算支出。

3.一般公共服务支出(201)其他共产党事务支出(36其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2020年预算1.4万元,与2019年预算持平,持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01

2020年预算0.8万元,与2019年预算预算持平。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05

2020年预算33.87万元,比2019年预算减少3.56万元,下降9.5%,减少原因主要是缴费比率比上年低。

6. 医疗卫生和计划生育支出(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01

2020年预算22.35万元,比2019年预算增加2.32万元,增长11.58%,增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

7. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01

2020年预算40.34万元,比2019年预算增加15.27万元,增长60.91%,增长原因主要是缴存基数增加了财政发放的奖金部分。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

手机赌钱平台2020年一般公共预算基本支出505.28万元,其中:工资福利支出448.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;商品和服务支出55.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助0.78万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

手机赌钱平台2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

手机赌钱平台2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,手机赌钱平台所有收入和支出均纳入部门预算管理。手机赌钱平台2020年收支总预算824.28万元,收入包括一般公共预算拨款收入785.28万元,上年结转收入39万元;支出包括:一般公共服务支出726.92万元,社会保障和就业支出34.67万元、卫生健康支出22.35万元、住房保障支出40.34万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

手机赌钱平台2020年收入预算824.28万元,其中:一般公共预算拨款785.28万元,上年结转收入39万元,比2019年预算拨款增加326.88万元,增长65.7%,主要原因:一是根据市财政预算编制要求将目考奖,财政发放奖金部分纳入预算编制;二是根据业务调整项目经费;三是上年结转的省专项;四是原预算预留的项目支出调整至部门预算支出。

 

八、关于2020年支出预算情况说明

手机赌钱平台2020年支出预算824.28万元,其中:基本支出505.28万元,占61.3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出319万元,占38.7%,主要用于审计业务等支出。

  1. 关于2020年“三公”经费预算情况说明

    根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算8.5万元,较2019年预算无变化。全部财政预算内拨款安排。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到市外办,不安排到部门,由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

    (二)公务接待费支出。

    2019年预算持平。

    经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,严格控制“三公”经费支出。

  1. 公务用车购置及运行费。

    2019年预算无变化。

    十、其他重要事项情况说明

    (一)项目及绩效目标情况(见附表12)。

    (二)机关运行经费。

    2020年手机赌钱平台本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算55.68万元,比2019年增加5.09万元,增长10%,增长主要原因是人员增加。基本支出中的机关运行经费包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等

    (三)政府采购情况。

    手机赌钱平台2020年各单位政府采购预算总额168.8万元。其中:政府采购货物预算12万元,政府采购服务预算156.8万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

    截至20191231日,手机赌钱平台固定资产总金额848万元,较上年增加72万元,其中,土地、房屋及构筑物410万元、通用设备399万元、专用设备14万元、家具、用具、装具及动植物25万元。

    2020年部门预算未安排购置单位价值10万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备。

    (五)绩效目标设置情况。

    手机赌钱平台2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了审计专项业务费、政府性投资项目审计经费、重点项目评估和审计专项业务费共3个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款280万元,50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。